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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7646
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金得利 Q311 文件夹 | 140 | 490.0 | 金得利/Kinary\Q311 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池转换器 | 30 | 180.0 | 南孚/NANFU\5号、7号 | 验收通过 | |
| 3 | 旗旺 QW-002 2号防水纳米国旗160*240cm | 2 | 100.0 | 旗旺\QW-002 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MG7103 胶棒 | 60 | 300.0 | 晨光/M G\MG7103 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MG-2110 油漆笔 | 120 | 360.0 | 晨光/M G\MG-2110 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5626ES 档案盒 | 48 | 816.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 7 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 | 4 | 232.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADMN4162 文件座/文件架/文件框 | 5 | 175.0 | 晨光/M G\ADMN4162 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5501 文件袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 JB5978 胶装本 | 120 | 960.0 | 晨光/M G\JB5978 | 验收通过 | |
| 11 | 主力 收据 | 5 | 200.0 | 主力\00327 | 验收通过 | |
| 12 | 鑫都 笔记本 | 60 | 1440.0 | 鑫都\00325 | 验收通过 | |
| 13 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 30 | 54.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 14 | 兰威LW-0792篮球 | 30 | 2550.0 | 兰威/Lenwave\LW-0792 | 验收通过 | |
| 15 | 晨鸣蓝晨鸣多功能复印纸 80克A3 | 8 | 1440.0 | 晨鸣/CHENMING\80g A3 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 36 | 1080.0 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |