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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王媛
项目联系电话:0999-****604
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县青年西街053号
采购单位联系人和联系方式:王媛:180****6555
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****51680
采购单位预算编码:092001
三、成交信息
成交日期:2026年8月24日
总成交金额(元):3118.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁**县青年街18巷007号 | 3118.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心 B2671 胶水 | 齐心/Comix | B2671 | 12 | 2.5 | 30.0 | |
| 2 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/Comix | B3631 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
| 3 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli | 5685 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 4 | 3M 3036 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 3M | 3036 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 5 | 齐心 A1249 档案盒 | 齐心/Comix | A1249 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 6 | 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 插线板 | 公牛/BULL | GN-109K 5M | 4 | 75.0 | 300.0 | |
| 7 | 晨光 AXP96412 橡皮 | 晨光/M G | AXP96412 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 A3 A3纸 | 得力/deli | A3 | 3 | 175.0 | 525.0 | |
| 9 | 得力 A4纸 | 得力/deli | 7480 | 5 | 175.0 | 875.0 | |
| 10 | 得力 5049 文件夹 | 得力/deli | 5049 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 11 | 得力 S221 中性笔芯 | 得力/deli | S221 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 12 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
| 13 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 14 | 空白光盘/刻录盘 | 铼德/RiTEK | DVD-R | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 15 | 中性笔 | 宝克/Baoke | PC-1828 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
| 16 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU | 5号1.5V | 25 | 2.5 | 62.5 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: