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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:哈力2
项目联系电话:183****0616
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阔克阿尕什街二环路
采购单位联系人和联系方式:孟克:132****5123
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****7812B
采购单位预算编码:121001
三、成交信息
成交日期:2026年8月24日
总成交金额(元):2000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********政府 | 2000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 17 | 9.0 | 153.0 | |
| 2 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli | 0468 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVER | DVD+RW 50片桶装 | 8 | 150.0 | 1200.0 | |
| 4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 36 | 2.0 | 72.0 | |
| 5 | 晨光 ADM92967 文件夹 | 晨光/M G | ADM92967 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
| 6 | 百乐/PILOT LJU-10EF中性笔 | 百乐/PILOT | LJU-10EF | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 7 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30249 超市封箱胶带 | 得力/deli | 30249 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: