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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7812B****7801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 17.00 | 9 | 153 |
| 2 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 15.00 | 7 | 105 |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装 | 盒 | 8.00 | 150 | 1200 |
| 4 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 36.00 | 2 | 72 |
| 5 | 晨光 ADM92967 文件夹 | 晨光/M GADM92967 | 件 | 15.00 | 8 | 120 |
| 6 | 百乐/PILOT LJU-10EF中性笔 | 百乐/PILOTLJU-10EF | 件 | 10.00 | 28 | 280 |
| 7 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30249 超市封箱胶带 | 得力/deli30249 | 筒 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈力2
联系电话: 183****0616
传真:
地址: **县阔克阿尕什街二环路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: