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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶叶罐 | 9 | 882.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 茶叶罐 | 10 | 980.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 贴纸101*76mm/100张 | 7 | 56.0 | 得力/deli\21601 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 3.6 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 5 | 遮挡箱/钥匙盒 | 1 | 24.0 | 无品牌\30孔钥匙盘 | 验收通过 | |
| 6 | 储物箱 | 33 | 2145.0 | 无品牌\单个装 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-104D 电源插座 | 1 | 36.0 | 公牛/BULL\GN-104D | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18261 电源插座 | 4 | 236.0 | 得力/deli\18261 | 验收通过 | |
| 9 | 百洁布洗杯刷 | 2 | 20.0 | 无品牌\百洁布 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 2 | 8.4 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30404 双面胶带 | 2 | 4.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 71068 橡皮 | 7 | 10.5 | 得力/deli\71068 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7302 胶水 | 2 | 3.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 58108 铅笔 | 8 | 56.0 | 得力/deli\58108 | 验收通过 | |
| 15 | 黑色 垃圾袋 | 83 | 664.0 | 无品牌\黑色 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 LQ550 挂钩/粘钩 | 20 | 100.0 | 得力/deli\LQ550 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S96 中性笔 | 3 | 120.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 18 | 榄菊 香薰/香囊 | 60 | 720.0 | 榄菊\加大盘40单圈/筒 | 验收通过 | |
| 19 | 西部数据 网络配件 | 1 | 439.0 | 西部数据/WD\1TB | 验收通过 | |
| 20 | 金荷 70GA3 4包 打印/复印纸 | 1 | 311.0 | 金荷\70GA3 4包 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 5.0 | 验收通过 |