关于笔用墨水/补充液/墨囊的网上超市合同公告

发布时间: 2026年08月24日
摘要信息
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招标估价
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代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****(****基地)

二、供应商名称: ****(个体工商户)

三、采购项目名称: ****(****基地****超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N738********2615801

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 派克 57ml 笔用墨水/补充液/墨囊 派克/PARKER57ml 1.00 85 85
2 七彩虹 DDR3 普条系列 内存 七彩虹/ColorfulDDR3 普条系列 2.00 150 300
3 雷克沙 NS100系列 移动硬盘 雷克沙/lexarNS100系列 1.00 1250 1250
4 公牛 GN-B2063 其它插座 公牛/BULLGN-B2063 2.00 95 190
5 得力 7942 记事本 得力/deli7942 10.00 25 250
6 得力 5596 文件袋背胶袋 得力/deli5596 20.00 5.5 110
7 英雄 359B 钢笔 英雄/HERO359B 10.00 32 320
8 斑马牌 JJZ33 中性笔 斑马牌/ZEBRAJJZ33 33.00 4.5 148.5
9 得力 S08-C 中性笔 得力/deliS08-C 2.00 24 48
10 京东京造 灵动双板 显示器支架 京东京造灵动双板 2.00 435 870
11 闪迪 SDCZ74-256G-G46 U盘 闪迪/SandiskSDCZ74-256G-G46 2.00 338 676
12 得力 0414\0414S装订线材 得力/deli0414 1.00 19 19
13 得力 78986 文件篮 得力/deli78986 1.00 75 75

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****(****基地)

联系人: 余筠(网超等)

联系电话: 191****6536

传真:

地址: **区**路1108

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

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2026-08-24
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