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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6054
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 旋转拖把 | 40 | 1800.0 | 得力\19500 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 F2209 羽毛球 | 50 | 200.0 | 得力/deli\F2209 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7757 彩色复印纸 | 4 | 192.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 4 | 海斯迪克 HKQS-102 扫把 | 75 | 900.0 | 海斯迪克\HKQS-102 | 验收通过 | |
| 5 | 益美得 FW-1101 铁簸箕 | 45 | 810.0 | 益美得\FW-1101 | 验收通过 | |
| 6 | 益美得 GJ-005 扫把 | 30 | 870.0 | 益美得\GJ-005 | 验收通过 | |
| 7 | 益美得 FH-1357 扫把 | 45 | 1170.0 | 益美得\FH-1357 | 验收通过 | |
| 8 | 康威龙 xsy-jkwsww-22kg 家居消毒液 | 10 | 980.0 | 康威龙\xsy-jkwsww-22kg | 验收通过 | |
| 9 | 得力5301文件夹(蓝)(只) | 20 | 200.0 | 得力/deli\201****402814 | 验收通过 | |
| 10 | 榄菊 3.78升*4 洁厕剂 | 10 | 980.0 | 榄菊/Lanju\3.78升*4 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADG99095 硒鼓 | 2 | 460.0 | 晨光/M G\ADG99095 | 验收通过 | |
| 12 | 美的/Midea MK-SH15Colour102电热水壶 | 4 | 472.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour102 | 验收通过 | |
| 13 | 恒佳 FP300气排球 | 10 | 980.0 | 其他家\FP300 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGP30105 中性笔 | 8 | 144.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 15 | 兰威LW-0794 篮球7号 | 7 | 686.0 | 其他家\LW-0794 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 得力记事本 NO.22245 | 10 | 250.0 | 得力/deli\NO.22245 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9848 得力9848四联文件框(蓝色/黑色/灰色)(只) | 10 | 400.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 齐心 C32060 通用系列办公软抄本 32K 44张 配(单位:本) | 13 | 39.0 | 齐心/Comix\C32060 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |