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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6933
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 117001 水桶 | 4 | 100.0 | 茶花\117001 | 验收通过 | |
| 2 | 鸣固 ZJ3312 芦苇扫把 | 5 | 105.0 | 鸣固\ZJ3312 | 验收通过 | |
| 3 | 中小学课外读物 | 20 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 中小学课外读物 | 10 | 198.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 中小学课外读物 | 20 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 中小学课外读物 | 20 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 中小学课外读物 | 20 | 396.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 图画本 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\图画本 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18702 跳绳 | 20 | 120.0 | 得力/deli\18702 | 验收通过 | |
| 10 | 鑫安 MFTZ/ABC35 灭火器 | 2 | 176.0 | 鑫安\MFTZ/ABC35 | 验收通过 | |
| 11 | 萨达 SD-ETLQ403 篮球 | 10 | 600.0 | 萨达\SD-ETLQ403 | 验收通过 | |
| 12 | 得力0421省力订书机(订书机/台) | 4 | 120.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 折纸/手工纸 | 30 | 105.0 | 晨光/M G\40M53 | 验收通过 | |
| 14 | 得力0744削笔机 卷笔刀 削笔器 颜色随机 | 20 | 300.0 | 得力/deli\0744 | 验收通过 | |
| 15 | 安格耐特乒乓球拍F2350 | 2 | 166.0 | 安格耐特/Agnite\F2350 | 验收通过 | |
| 16 | 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) | 2 | 400.06 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 17 | 奖状4K8K | 100 | 50.0 | 无品牌\4K8K | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |