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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N734********2619005
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6844 铅笔 | 得力/deli6844 | 盒 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 得力 JF661 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJF661 | 卷 | 22.00 | 10 | 220 |
| 3 | 得力 SA150 中性笔 | 得力/deliSA150 | 盒 | 30.00 | 24 | 720 |
| 4 | 得力 NS319 学生用笔记本 | 得力/deliNS319 | 个 | 40.00 | 14 | 560 |
| 5 | 得力 LH900 普通干电池 | 得力/deliLH900 | 节 | 80.00 | 2.5 | 200 |
| 6 | 公牛 GN-607(3m) 多功能插座 | 公牛/BULLGN-607(3m) | 个 | 30.00 | 45 | 1350 |
| 7 | 得力 3500 打印/复印纸 | 得力/deli3500 | 箱 | 2.00 | 170 | 340 |
| 8 | 日记本 笔记本 | 无品牌笔记本 | 本 | 70.00 | 15 | 1050 |
| 9 | 美丽雅 HC054196 扫把 | 美丽雅/MARYYAHC054196 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热娜古丽﹒艾买尔
联系电话: 138****8511
传真:
地址: **区沁城乡沁园路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: