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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 液体胶 胶水 | 2 | 5.0 | 得力/deli\液体胶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9878 印油/印泥/** ** | 5 | 82.5 | 得力/deli\9878 | 验收通过 | |
| 3 | 齐富 H203 80x1.2米白板 | 1 | 138.0 | 齐富/QIFU\H203 | 验收通过 | |
| 4 | 安格耐特 羽毛球 | 12 | 84.0 | 安格耐特/Agnite\F2202 | 验收通过 | |
| 5 | 派通 XFL2B毛笔 毛笔 | 50 | 1680.0 | 派通/Pentel\XFL2B毛笔 | 验收通过 | |
| 6 | 青联 报销单 A5差旅报销单 | 10 | 70.0 | 青联/qinglian\报销单 | 验收通过 | |
| 7 | 金星 凉拖 | 2 | 56.0 | 金星\321 | 验收通过 | |
| 8 | 三益 s8一2 旅差报销单 | 25 | 87.5 | 三益\s8一2 | 验收通过 | |
| 9 | 海飞丝 750毫升洗发水 | 1 | 128.0 | 海飞丝/Head Shoulders\750ml | 验收通过 | |
| 10 | 卫洋 扫把 | 5 | 110.0 | 卫洋\154 | 验收通过 | |
| 11 | 得力7838 白板擦 | 1 | 6.5 | 得力/deli\得力7838 | 验收通过 | |
| 12 | 亿凡 洗漱杯 | 1 | 8.5 | 亿凡\124 | 验收通过 | |
| 13 | 三益档案 1809 档案袋 | 50 | 67.5 | 三益档案/SANISY\1809 | 验收通过 | |
| 14 | 三益 单据整理凭证 | 10 | 35.0 | 三益\355 | 验收通过 | |
| 15 | 金仪 50cm加长加厚衣架 | 10 | 35.0 | 金仪\5665 | 验收通过 | |
| 16 | 黑人 牙刷 | 1 | 12.0 | 黑人/DARLIE\6395 | 验收通过 | |
| 17 | 双苗 凉拖 | 1 | 19.8 | 双苗\96321 | 验收通过 | |
| 18 | 蒙得 红色加厚垃圾袋40x60cm | 60 | 297.0 | 蒙得\89922 | 验收通过 | |
| 19 | 实木衣架 | 5 | 27.5 | 清扬/CLEAR\8441 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒(单位:支) 黑 | 2 | 7.62 | 得力/deli\6801 | 验收通过 | |
| 21 | 宾王盒装扑克 单付价 | 11 | 66.0 | 宾王\扑克 | 验收通过 | |
| 22 | 宾王230字牌 单副价 | 20 | 120.0 | 宾王\230宾王 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |