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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********266402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S761 笔芯 | 得力/deliS761 | 支 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deliS656 | 支 | 120.00 | 2 | 240 |
| 3 | 得力 1674 电子计算器 | 得力/deli1674 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 4 | 得力 33511 A4加厚档案盒塑料文件盒资料盒财务凭证考试收纳整理 办公用品 【背宽55mm】单个 | 得力/deli33511 | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 5 | 得力 0236 订书机得力(deli)起钉器 黑 0236 | 得力/deli0236 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段文斌
联系电话: 183****8533
传真:
地址: **省**市**镇团结路246号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: