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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7199
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 UUA122 电源插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\UUA122 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG-666 中性笔 | 97 | 485.0 | 晨光/M G\MG-666 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 曲别针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 19 | 342.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5500 风琴包/事务包 | 11 | 242.0 | 得力/deli\5500 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94520 文具透明抽杆夹 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\ADM94520 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 文件盘 | 3 | 105.0 | 晨光/M G\ADM94743 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94516 文件袋 | 120 | 240.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 9 | 电池 | 8 | 48.0 | 南孚/NANFU\0140 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |