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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8127
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5622ES 档案盒 3.5cm | 18 | 144.0 | 得力/deli\5622ES | 验收通过 | |
| 2 | 纽曼 DVD+R 光盘 | 3 | 240.0 | 纽曼/Newsmy\DVD+R | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6220 直尺 | 3 | 4.5 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 4 | 昂胜 5871 卡纸 | 20 | 280.0 | 昂胜\5871 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 棉韧M码抽纸3层100抽 抽纸 | 15 | 885.0 | 维达/Vinda\棉韧M码抽纸3层100抽 | 验收通过 | |
| 6 | 富强 A4塑杯 | 5 | 375.0 | 富强\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 880F 中性笔 | 20 | 150.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5501 文件袋 10个装 | 11 | 182.6 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |