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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1387
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 Q7 中性笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7105 胶棒 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5112 文件夹 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5112 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S86 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 150.0 | 得力/deli\S86 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 文件袋 | 40 | 40.0 | 晨光\ADM94516/17组合 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 3 | 165.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 8 | 资料袋 | 20 | 450.0 | 振华\0101 | 验收通过 | |
| 9 | A4文件栏 | 5 | 80.0 | 得力\9848组合 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |