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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱瑞莲
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654224
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县喀普其克**路
采购单位联系人和联系方式:阿曼朱力:188****4248
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****17175
采购单位预算编码:113002
三、成交信息
成交日期:2026年8月25日
总成交金额(元):14146 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县喀拉盖巴斯陶路 | 14146.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐心 Q009 中性笔 | 齐心/Comix | Q009 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 2 | 同飞 215psThixSW 光盘袋 光盘贴 | 同飞 | 215psThixSW | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 3 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli | 0465 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 4 | 得力 6026 剪刀 | 得力/deli | 6026 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 5 | 格之格 NT-PNH204X 硒鼓 硒鼓 | 格之格 | NT-PNH204X | 32 | 150.0 | 4800.0 | |
| 6 | 南孚 装订线材 电池 | 南孚/NANFU | 电池 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 7 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** ** | 旗牌/Shachihata | EHJ-2 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 8 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 40 | 180.0 | 7200.0 | |
| 9 | 亚信 062 印油/印泥/** 印油 | 亚信 | 062 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
| 10 | 威宝 光盘包 光盘袋 | 威宝 | 光盘包 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 11 | 3M 200c 胶带/胶纸/胶条 双面胶带 | 3M | 200c | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 12 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 回形针曲别针(200枚/筒) | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 13 | 晨好 40包(320贴) 商标纸/标签纸 口取纸 | 晨好 | 40包(320贴) | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 14 | 得力 握笔器 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 4 | 6.0 | 24.0 | |
| 15 | 道顿 装订耗材装线机 DC-2668棉线球1卷 | 道顿/DOCON | DC-2668 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 16 | 晨光 ABS92616 晨光(M G) ABS92616 办公12号订书针订书钉1000枚/盒 单盒装 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 17 | 得力 63108 档案夹 抽杆夹 | 得力/deli | 63108 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: