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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 HC-75 档案盒 | 36 | 540.0 | 齐心/Comix\HC-75 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-217 电源插座/插板 新国标超功率保护 8位总控 | 5 | 345.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0231起钉器 | 5 | 24.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 申士 7018 会议记录本 | 20 | 440.0 | 申士\7018 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 5 | 30.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0368 订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |