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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6554Q****2601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 234A 笔用墨水 | 英雄/HERO234A | 瓶 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 英雄 231A 笔用墨水 | 英雄/HERO231A | 瓶 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 晨光 ARL96181 套尺 | 晨光/M GARL96181 | 套 | 35.00 | 3 | 105 |
| 4 | 乐普升 T-9220 修正液/修正带/修正贴 | 乐普升T-9220 | 只 | 30.00 | 5 | 150 |
| 5 | 公牛 GN-109K 接线板 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 3.00 | 65 | 195 |
| 6 | 得力 22215 笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 30.00 | 8 | 240 |
| 7 | 三木 91171 三木(SUNWOOD)91171 210mm办公剪刀 | 三木/Sunwood91171 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘孟禹
联系电话: 131****2738
传真:
地址: **省**市**区伯都乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: