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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2617606
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁250g | g | 30.00 | 3.2 | 96 |
| 2 | 齐心 笔记本 | 齐心/Comix胶皮本 | 本 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 3 | 得力 74290 毛笔 | 得力/deli74290 | 支 | 30.00 | 5 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵桂芳
联系电话: 199****8039
传真: 0999-****372
地址: **市**西路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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