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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB093********2601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 16.00 | 3.5 | 56 |
| 2 | 得力 2038 美工刀 | 得力/deli2038 | 个 | 8.00 | 3.5 | 28 |
| 3 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 块 | 21.00 | 2 | 42 |
| 4 | 得力 58209 铅笔 | 得力/deli58209 | 盒 | 6.00 | 8 | 48 |
| 5 | 得力 DLSX-6791 中性笔 | 得力/deliDLSX-6791 | 支 | 14.00 | 4 | 56 |
| 6 | 百旺 无型号 电脑连打纸 A3A4复印纸 | 百旺/PAPERONE无型号 | 箱 | 4.00 | 240 | 960 |
| 7 | 飚王 SED008 刻录机 | 飚王/SSKSED008 | 个 | 2.00 | 260 | 520 |
| 8 | 联想 光盘袋 | 联想/lenovo光盘袋 | 包 | 2.00 | 120 | 240 |
| 9 | 联想 光盘袋 | 联想/lenovo光盘袋 | 包 | 3.00 | 100 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王栋梁
联系电话: 189****6960
传真:
地址: **县军民团结路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: