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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4801
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 通讯录/电话本 | 23 | 345.0 | 得力/deli\记事本 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGP87901 中性笔 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\AGP87901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 5 | 125.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 纸类标签 | 5 | 90.0 | 晨光\YD-935 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94518 档案袋 | 5 | 110.0 | 晨光/M G\ADM94518 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0329 订书机 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0329 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |