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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0187
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 63810 商务公文包 | 120 | 11880.0 | 得力/deli\63810 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 Q7 针管笔 | 180 | 270.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 3 | 596ml*24瓶 饮用纯净水 596ml 娃哈哈饮用纯 整箱 商用企业办公开会议 596mL 24瓶 矿泉水/纯净水 | 18 | 648.0 | 娃哈哈\596ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |