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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6571
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9534 票夹/长尾夹 | 10 | 165.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 4 | 64.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95101 资料册 | 20 | 580.0 | 晨光/M G\ADM95101 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 得力7401莱茵河复印纸(A4-70g-5包)(包) | 8 | 952.0 | 得力/deli\7401 | 验收通过 | |
| 5 | 得力923公文篮文件筐(蓝)(只) | 5 | 99.0 | 得力/deli\923 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |