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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: 新**鹏宇日化店
三、 *采购项目编号: 249********17427159
四、 *合同编号: ****3879
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 H200 抽纸 | 30 | 4800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 纯白清香型洗手液420ml 洗手液 | 49 | 882.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型洗手液420ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1555 电子计算器 | 30 | 1500.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LL601-BGY 保温杯 | 50 | 3500.0 | 得力/deli\LL601-BGY | 验收通过 | |
| 5 | ** 3192-190 热水瓶 | 20 | 1200.0 | **\3192-190 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 家务平板拖把 | 15 | 1050.0 | 得力\19503 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池/电力配件 | 60 | 1674.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 维达/Vinda 1680克12卷4层 卷筒纸 | 100 | 3000.0 | 维达/Vinda\1680克12卷4层 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |