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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0W838****263801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 格之格 NT-CP413XCF 粉盒 | 格之格NT-CP413XCF | 支 | 4.00 | 180 | 720 |
| 3 | 威宝 DVD+R 光盘 | 威宝DVD+R | 盒 | 8.00 | 80 | 640 |
| 4 | 先锋 DVR-XU01C 光驱/刻录/DVD | 先锋/SINGFUNDVR-XU01C | 个 | 2.00 | 340 | 680 |
| 5 | 科思特 HP 2612A 碳粉 适用惠普 1010 1020 M1005 | 科思特/KSTHP 2612A | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 6 | 联想(Lenovo)LD2451硒鼓 | 联想/lenovoLD2451 | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李静
联系电话: 181****9288
传真: 0998-****207
地址: **市色满路418****机关综合办公区院内6号楼4****妇联
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: