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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文具套装/礼盒 得力 文具套装学习用品 ****初中生高中生学习实用套装 高年级套装 女款/F1 | 得力/deli文具套装 | 套 | 4.00 | 58 | 232 |
| 2 | 382钢笔 英雄(HERO)钢笔 382弯尖商务办公学生练字书法铱金签字墨水钢笔 | 英雄/HERO382钢笔 | 支 | 4.00 | 29 | 116 |
| 3 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 晨光 XA5830 记事本 | 晨光/M GXA5830 | 本 | 8.00 | 5 | 40 |
| 5 | 晨光 按动式静音中性笔 2盒AGPJ9615【国风-万事胜意】4支丨ST头 | 晨光/M GAGPJ9615 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 133****6319
传真:
地址: **市玉枣路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: