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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2615802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 节庆布艺用品 | 无品牌无型号 | 个 | 15.00 | 35 | 525 |
| 2 | 蜀黍家 礼品袋/盒/塑料袋 | 蜀黍家礼品袋 | 个 | 9.00 | 18 | 162 |
| 3 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 力(deli)25K100张商务笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 21 | 210 |
| 4 | 陶相惠 陶相惠 茶杯 陶瓷盖杯中号骨瓷水杯金边会议杯 | 陶相惠优质金边办公杯单个装 | 只 | 18.00 | 20 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邵奎
联系电话: 199****2938
传真:
地址: ****市**区**路2******局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: