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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6251
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/食堂食材出入库台账 | 6 | 60.6 | 疯狂森林\食堂食材出入库台账 | 验收通过 | |
| 2 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班主任手册 | 16 | 120.64 | 疯狂森林\班主任手册 | 验收通过 | |
| 3 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/班务日志 | 13 | 77.74 | 疯狂森林\班务日志 | 验收通过 | |
| 4 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/会议记录 | 4 | 23.92 | 疯狂森林\会议记录 | 验收通过 | |
| 5 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/横格纸 | 51 | 318.24 | 疯狂森林\横格纸 | 验收通过 | |
| 6 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/备课本 | 102 | 609.96 | 疯狂森林\备课本 | 验收通过 | |
| 7 | 疯狂森林 宣传单/海报/说明书/体育备课本 | 15 | 89.7 | 疯狂森林\体育备课本 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 文具套装/礼盒/中性笔笔芯 | 164 | 131.2 | 宝克/Baoke\笔芯 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文具套装/礼盒/小瓶液体胶水 | 78 | 156.0 | 得力/deli\7302gnm | 验收通过 | |
| 10 | 得力 V1 中性笔 | 240 | 384.0 | 得力/deli\V1 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |