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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********447********2026003202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 785 办公电话 | 得力/deli785, | 台 | 4.00 | 79 | 316 |
| 2 | 得力 9874ES 印油 | 得力/deli9874ES, | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 得力/deli36009, | 支 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 4 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli3213, | 盒 | 8.00 | 17.9 | 143.2 |
| 5 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 12.00 | 9 | 108 |
| 7 | 爱好 ah-505 圆珠笔 | 爱好/AIHAOah-505, | 支 | 120.00 | 0.5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭开梅
联系电话: 189****3076
传真:
地址: **县八弓镇新穗街209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: