因内部审计工作需要,****拟遴选社会审计机构开展相关工作。现公告如下:
一、项目概况
(一)项目名称:二级企业内部控制和经营管理专项审计。
(二)服务内容:****集团某二级企业及其所属企业2023年1月1日至2026年6月30日内部控制状况和重大资产、关键业务的管理及效益情况开展审计,该二级企业合并口径资产总额约35亿元。
(三)控制价:人民币9.5万元。
二、参选机构资格及要求
1.参选机构须为财务独立、自主核算的法人或其分支机构,持有有效的营业执照,合法存续;须具有有效的行政主管部门颁发的《****事务所执业证书》。
2.参选机构无信用中国网站失信记录,****法院列为失信被执行人,未被责令停业、暂停或取消投标资格等情况。(提供承诺函)
3.参选机构2023年6月30日至今需有**省属或**市属国有企业内部审计项目业绩至少2项。
4.项目审计组成员不得少于5人,项目负责人和项目主审具有注册会计师资格。
5.本项目不接受联合体参选;拒绝具有控股关系的母、子公司或总所与分支机构同时参加遴选。
三、遴选方案
本次评分标准采用综合评分法,得分最高参选人即为中选人。评分规则表:
| 序号 |
评分项 |
分值 |
评分标准 |
| 1 |
综合实力 |
10 |
1.2023-2025年主营业务收入年均值不少于300万元,以经审计的年度财务报表为准,得5分; 2.****公司或在**的分支机构)现有员工中,具有注册会计师人数6人及以上,得3分,10人以上加2分。 |
| 2 |
类似项目业绩 |
20 |
参选机构****公司或在**的分支机构)近三年具有**省属或**市属国有企业内部审计项目业绩每项得(5分),累计最高20分。 |
| 3 |
人员配备 |
15 |
拟派项目审计人员配置齐全得5分;项目负责人和项目主审为注册会计师,得2分;项目负责人承担过企业经济责任审计项目,每承担一项得2分,最多得4分;项目主审承担过企业经济责任审计项目,每承担一项得2分,最多得4分。 |
| 4 |
服务方案和质量保障 |
30 |
针对项目特点,制定完善的审计方案。方案内容全面、重难点突出,人员分工明确、责任清晰,质量控制措施和手段合理且可靠。得分等级由高至低依次为:优秀(20-30),良好(10-19).一般(1-9),未提供服务方案的的0分。。 |
| 5 |
投标报价 |
25 |
1.评标基准价计算:满足招标文件要求的投标报价的平均值为评标基准价,其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(1-|评标基准价-投标报价|/评标基准价)×25%×100。 |
本次遴选不设报名环节,请有参选意向的机构按规定时间、地点提交参选文件。参选文件提交一份,须胶装成册,密封完整,加盖公章。加急标书代写
四、时间安排
公告时间:2026年8月26日
提交参选文件截止时间:2026年8月31日下午17:30加急标书代写
提交参选文件地点:**区金桥大道新长江传媒大厦31楼3108室
联系人及联系方式:丁萌 027-****1755
五、其他事项
本公告解释权归****所有。本项目报价为人民币报价,本报价是参选机构完成本项目所有内容的最终报价,包括参选机构履约完成本项目所需要的一切费用(含税)。参选机构如出现的报价估算错误等引起的损失由参选机构自行承担。
附件:《参选文件示范文本》
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2026年8月26日