伊春市接待服务中心伊春市接待服务中心普通服装等电子卖场直购履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年08月26日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:JD-202********127-183976
二、合同名称:****普通服装等电子卖场直购
三、项目编号:****
四、项目名称:****普通服装等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**省**市伊美区宾园路8号

联系方式:155****9028

供应商(乙方):****(个体工商户)

地址:**省**市**区宝宇天邑环球港B区6号楼2单元8层8门(住宅)

联系方式:158****0337

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 男厨盾皮鞋 3(件) 195.00 585.00
2 女黑布鞋 82(件) 48.00 3936.00
3 迷彩鞋 2(件) 90.00 180.00
4 35(件) 120.00 4200.00
5 迷彩帽子 1(件) 8.00 8.00
6 兰速干保安帽子 10(件) 15.00 150.00
7 红双边布船帽 82(件) 8.00 656.00
8 黑白红条半围 41(件) 20.00 820.00
9 好薄全松紧裤 79(件) 70.00 5530.00
10 薄全松紧裤 1(件) 45.00 45.00
11 帽子 1(件) 25.00 25.00
12 腰带 1(件) 25.00 25.00
13 带标 1(件) 50.00 50.00
14 长袖保安服套装 1(件) 250.00 250.00
15 Gm兰速干保安服 1(件) 130.00 130.00
16 Gx迷彩半袖 1(件) 40.00 40.00
17 兰速干保安服 8(件) 90.00 720.00
18 迷彩T恤 67(件) 68.00 4556.00
19 迷彩服 33(件) 160.00 5280.00
20 长袖迷彩套装 1(件) 132.00 132.00
21 86011男西服 3(件) 660.00 1980.00
22 男半袖衬衣白 3(件) 110.00 330.00
23 半袖国徽白 41(件) 70.00 2870.00
24 长袖国徽白 41(件) 80.00 3280.00
25 建磊灰绿保洁T恤 77(件) 88.00 6776.00
26 建磊灰T恤绿领 1(件) 60.00 60.00
27 白服 5(件) 98.00 490.00
28 米白连体裙 13(件) 210.00 2730.00
29 女士迷彩服 10(件) 68.00 680.00
30 女白衬衫 16(件) 150.00 2400.00

合同金额: 48914.00元,大写(人民币):肆万捌仟玖佰壹拾肆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 男厨盾皮鞋 3(件) 195.00 585.00
2 女黑布鞋 82(件) 48.00 3936.00
3 迷彩鞋 2(件) 90.00 180.00
4 35(件) 120.00 4200.00
5 迷彩帽子 1(件) 8.00 8.00
6 兰速干保安帽子 10(件) 15.00 150.00
7 红双边布船帽 82(件) 8.00 656.00
8 黑白红条半围 41(件) 20.00 820.00
9 好薄全松紧裤 79(件) 70.00 5530.00
10 薄全松紧裤 1(件) 45.00 45.00
11 帽子 1(件) 25.00 25.00
12 腰带 1(件) 25.00 25.00
13 带标 1(件) 50.00 50.00
14 长袖保安服套装 1(件) 250.00 250.00
15 Gm兰速干保安服 1(件) 130.00 130.00
16 Gx迷彩半袖 1(件) 40.00 40.00
17 兰速干保安服 8(件) 90.00 720.00
18 迷彩T恤 67(件) 68.00 4556.00
19 迷彩服 33(件) 160.00 5280.00
20 长袖迷彩套装 1(件) 132.00 132.00
21 86011男西服 3(件) 660.00 1980.00
22 男半袖衬衣白 3(件) 110.00 330.00
23 半袖国徽白 41(件) 70.00 2870.00
24 长袖国徽白 41(件) 80.00 3280.00
25 建磊灰绿保洁T恤 77(件) 88.00 6776.00
26 建磊灰T恤绿领 1(件) 60.00 60.00
27 白服 5(件) 98.00 490.00
28 米白连体裙 13(件) 210.00 2730.00
29 女士迷彩服 10(件) 68.00 680.00
30 女白衬衫 16(件) 150.00 2400.00

合同金额: 48914.00元,大写(人民币):肆万捌仟玖佰壹拾肆元整

八、验收日期:2026年08月25日
九、验收组成员:谭元波
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:

****

2026年08月26日

招标进度跟踪
2026-08-26
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