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| 项目名称 | 港城管委会2026年度内部审计 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | ****管委会2025年度财政财务收支审计。****管委会2025年度财政财务收支开展审计工作。港城管委会2025年收入及资产金额为7.19亿元。 (二)2025年-2026年政府采购项目合规性抽审。主要内容为对2025年-2026年开展的安置房、市政维护维修采购项目合规性开展专项审计,包含4个采购项目,总支出为839.42万元。 以上项目需分别出具审计报告。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 两个月内完成。 |
| 合同签订时限及说明 | 确定中选机构后7个工作日日内。 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥76000.00元 |
| 金额说明 | 项目最高限价7.6万元。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-08-28 17:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 2026.8.26港城管委会2026年内部审计采购说明.pdf |