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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1587
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 塑杯 一次性塑料杯 | 1 | 116.0 | 妙洁/magic\MDPC100-B | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 HJK-9LJ A5办公日记本 记事本 办公卡抄本 | 122 | 244.0 | 晨光\HJK-9LJ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 122 | 122.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 晨光手提收纳包ADM92933 文件袋 资料袋 手提包 | 122 | 2318.0 | 晨光/M G\ADM92933 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |