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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********640********2026000201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 LR6-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-2B, | 粒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 2 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 粒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 富强 奇塑A4 180ml一次性塑杯 (一箱40包) | 富强奇塑A4, | 箱 | 3.00 | 45 | 135 |
| 4 | 晨光 GP-1111 中性笔 | 晨光/M GGP-1111, | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 靳勇
联系电话: 151****6003
传真:
地址: 德****社区******医院))
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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