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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6693
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0367 12#/20页省力订书机(黑色)(单位:台) | 2 | 65.86 | 得力/deli\367 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光牛津布手提收纳包ADM92934 | 9 | 329.4 | 晨光/M G\ADM92934 | 验收通过 | |
| 3 | GN-604 公牛正品插座电源插排接线板插线板带线过载保护家用多孔**米线 | 4 | 258.8 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G 晨光统一订书钉12号订书机针24/6订书针通用型不锈钢订书钉 ABS92616 订书钉 | 4 | 94.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M&G 晨光文具A4透明塑料线扣档案袋ADM94518 | 10 | 228.0 | 晨光/M G\ADM94518 | 验收通过 | |
| 6 | 得力9845三联文件框(灰/黑/蓝)(只) | 2 | 56.46 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |