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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2639
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 吉祥鸟 不锈钢5磅开水瓶 热水瓶 | 7 | 455.0 | 吉祥鸟\不锈钢5磅开水瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9860 快干**/文化用品>财会用品>印油/印泥/**标 | 7 | 63.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 12 | 144.0 | 齐心/Comix\HC55-48 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6002 剪刀 | 10 | 70.0 | 得力/deli\6002 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光/M G GP1008 按动子弹头0.5mm中性笔 | 60 | 150.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 6 | 尚岛宜家 抹布 | 20 | 120.0 | 尚岛宜家\抹布 清洁抹布 销售价 | 验收通过 | |
| 7 | 恒峰 扫把 | 7 | 105.0 | 恒峰\笤帚/扫帚/扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 清风 世容竹纤维纸杯7820 纸杯 | 24 | 288.0 | 清风/qingfeng\世容竹纤维纸杯7820 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |