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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4611
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 260.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 胶棒 | 1 | 3.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | HOMEGLEN 7号 牛皮信封 | 5 | 1.0 | HOMEGLEN\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-101 多功能插座 | 7 | 210.0 | 公牛/BULL\GN-101 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 16 | 1568.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 6 | 映天45mm*50mm/40只/卷 垃圾袋 | 2 | 8.0 | 无品牌\映天45mm*50mm/40只/卷 | 验收通过 | |
| 7 | **20*205mm*225mm 卫生间专用擦手纸 | 10 | 950.0 | 无品牌\**20*205mm*225mm | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |