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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 240********01094660
四、 *合同编号: ****9859
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年8月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 BP114 PU/PVC笔记本 | 5 | 80.0 | 得力/deli\BP114 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C5872 会议记录本 PU/PVC笔记本 | 5 | 70.0 | 齐心/Comix\C5872 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号 普通干电池 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT15110 抽纸 | 8 | 992.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15110 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33192 透明胶带/胶纸/胶条 | 3 | 45.0 | 得力/deli\33192 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM929CRB 档案盒35mm | 24 | 139.2 | 晨光/M G\ADM929CRB | 验收通过 | |
| 7 | 联想 FU200 U盘32G | 3 | 288.0 | 联想/lenovo\FU200 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 21553 便利贴 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 3.0 | 得力/deli\21553 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 KGP1821 水性笔 中性笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 77790 剪刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9893 印油/印泥/** | 3 | 24.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 12 | 地球卫士 45*50cm 垃圾袋 | 3 | 858.0 | 地球卫士\45*50cm | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1008 按动水性笔 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0026 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0026 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0299 订书机 | 3 | 114.0 | 得力/deli\0299 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\ABS916K7 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5683 档案盒55mm | 60 | 468.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5684 档案盒 75mm | 180 | 1764.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 27021 按扣文件袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\27021 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |