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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:热娜﹒哈里木拉提
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654023
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**村三宫北路11号
采购单位联系人和联系方式:阿曼古丽﹒阿不务米提:185****0438
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****83871
采购单位预算编码:813001
三、成交信息
成交日期:2026年8月26日
总成交金额(元):1497.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**县**东路 | 1497.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 3724-DVD-R 光盘 | 得力/deli | 3724-DVD-R | 2 | 98.0 | 196.0 | |
| 2 | 绿联 CM337-80130 刻录机 | 绿联/Ugreen | CM337-80130 | 2 | 248.0 | 496.0 | |
| 3 | 得力 0017 订书钉 | 得力/deli | 0017 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 4 | 得力 7901 记事本 | 得力/deli | 7901 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30248 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 6 | 得力 7093 胶棒无甲醛(36g-1支) | 得力/deli | 7093 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
| 7 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 5 | 67.0 | 335.0 | |
| 8 | 3M思高拖把一拖净无纺**把 | 思高/Scotch | R1 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 9 | 装订蜡线168 268财务装订机球形蜡线装订线装订绳捆扎绳会计蜡球凭证档案装订线装订耗材配件装订蜡线 | 古德 | 168 | 3 | 8.5 | 25.5 | |
| 10 | 得力 两桶/82只-4#5#6#混装-8521 | 得力/deli | 8521(4#5#6#混装)82只 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 11 | 3M 白色泡棉双面胶带 1600T 强力海绵泡沫无痕不留胶双面胶 白色 12毫米宽*3米长 | 3M | 1600T | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: