关于光盘的网上超市合同公告

发布时间: 2026年08月26日
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N754********2610401

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 3724-DVD-R 光盘 得力/deli3724-DVD-R 2.00 98 196
2 绿联 CM337-80130 刻录机 绿联/UgreenCM337-80130 2.00 248 496
3 得力 0017 订书钉 得力/deli0017 10.00 4.5 45
4 得力 7901 记事本 得力/deli7901 10.00 6 60
5 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30248 5.00 5 25
6 得力 7093 胶棒无甲醛(36g-1支) 得力/deli7093 25.00 5 125
7 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 奔图/PantumPD-201 5.00 67 335
8 3M思高拖把一拖净无纺**把 思高/ScotchR1 3.00 35 105
9 装订蜡线168 268财务装订机球形蜡线装订线装订绳捆扎绳会计蜡球凭证档案装订线装订耗材配件装订蜡线 古德168 3.00 8.5 25.5
10 得力 两桶/82只-4#5#6#混装-8521 得力/deli8521(4#5#6#混装)82只 2.00 25 50
11 3M 白色泡棉双面胶带 1600T 强力海绵泡沫无痕不留胶双面胶 白色 12毫米宽*3米长 3M1600T 5.00 7 35

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 黄军平

联系电话: 187****6155

传真:

地址: **县**村三宫北路11号

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2026-08-26
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