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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171308B****18201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金来 101********369 手提袋 包装袋 | 金来101********369 | 个 | 500.00 | 4 | 2000 |
| 2 | 咏幻 定制包装袋/纸/箱 102********915 抽纸 包装袋/纸/箱 | 咏幻102********915 | 个 | 1800.00 | 5.2 | 9360 |
| 3 | 晨光 41801 中性笔 | 晨光/M G41801 | 支 | 640.00 | 3.5 | 2240 |
| 4 | 齐心 100****62491 笔袋 | 齐心/Comix100****62491 | 个 | 400.00 | 10 | 4000 |
| 5 | 乡乡达厨 102********191 纸杯子 纸袋纸/杯纸 | 乡乡达厨102********191 | 个 | 10000.00 | 0.24 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 财政所采购账号
联系电话: 181****6057
传真:
地址: 二二四团**街2号
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: