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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 8.00 | 15 | 120 |
| 2 | 得力 7994 笔记本 | 得力/deli7994 | 本 | 3.00 | 10 | 30 |
| 3 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋 | 卷 | 31.00 | 6 | 186 |
| 4 | 维达 超韧4层180克*10卷 卷筒纸 | 维达/Vinda超韧4层180克*10卷 | 卷 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 维达/Vinda蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 | 卷 | 5.00 | 20 | 100 |
| 6 | 科思特 K Q2612A 硒鼓 | 科思特/KSTK Q2612A | 支 | 5.00 | 192 | 960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高红岩
联系电话: 150****2105
传真:
地址: 西公主大街180号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: