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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2613804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 羊皮纸 A4纸 | 得力A4 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | ** 001 信纸 封皮纸 | **001 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 3 | A++ 凭证装订封皮 会计凭证装订封皮 | A++凭证装订封皮 | 本 | 2200.00 | 2 | 4400 |
| 4 | 晨光 G97184 胶棒 | 晨光/M GG97184 | 支 | 36.00 | 3 | 108 |
| 5 | 得力 内芯 荣誉证书内芯 | 得力/deli内芯 | 张 | 20.00 | 1 | 20 |
| 6 | 广博 A88045 文书档案盒 | 广博/GuangboA88045 | 个 | 650.00 | 5 | 3250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **军
联系电话: 135****5198
传真:
地址: 巴下路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: