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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 0024 别针/回形针/大头针 得力(deli)回形针银色金属回形针曲别针 | 得力/deli0024 | 筒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 2 | 得力/deli0465订书机 | 得力/deli0465 | 台 | 2.00 | 35 | 70 |
| 3 | 泰档 档案盒3CM 牛皮水利档案盒 | 泰档档案盒3CM | 件 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 4 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 34.00 | 18 | 612 |
| 5 | 天章 9638 标签打印纸/条码纸 | 天章/TANGO9638 | 件 | 14.00 | 220 | 3080 |
| 6 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 7 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
| 8 | 晨光 ASC99316 荣誉证书 | 晨光/M GASC99316 | 本 | 140.00 | 15 | 2100 |
| 9 | 博文 36911 记事本 | 博文/bowen36911 | 本 | 10.00 | 25 | 250 |
| 10 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 聘书 | 无品牌无型号 | 本 | 50.00 | 15 | 750 |
| 12 | 未知 便利贴 | 七色花未知 | 包 | 4.00 | 5 | 20 |
| 13 | 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
| 14 | 插线板 | 子弹头023 | 个 | 3.00 | 125 | 375 |
| 15 | 铅笔 2B | 黄河9559-1 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
| 16 | 宝克 PC-1828中性笔 | 宝克/BaokePC-1828 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 17 | 插线板 | 子弹头239 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽加玛丽
联系电话: 189****2198
传真: 0903-****089
地址: **市**北路236号
2、运维公司名称: ****
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: