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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杜江辉
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年8月26日
总成交金额(元):2184.12 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**县迎驾大道西路 | 2184.12 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 2 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M G | YD-919 | 24 | 1.63 | 39.12 | |
| 3 | 齐心 MJ1210 双面胶带 | 齐心/Comix | MJ1210 | 16 | 1.5 | 24.0 | |
| 4 | 联想 F308 移动硬盘 | 联想/lenovo | F308 | 1 | 368.0 | 368.0 | |
| 5 | 得力 S507 白板笔 | 得力/deli | S507 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
| 6 | 得力 S507 白板笔 | 得力/deli | S507 | 10 | 1.2 | 12.0 | |
| 7 | 闪迪 CZ74 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ74 | 3 | 63.0 | 189.0 | |
| 8 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33427 | 22 | 19.5 | 429.0 | |
| 9 | 中华牌 101-1 铅笔 | 中华牌 | 101-1 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 10 | 齐心 JF4510-6 胶带/胶纸/胶条、大胶带 | 齐心/Comix | JF4510-6 | 15 | 31.0 | 465.0 | |
| 11 | 公牛 GN-ET7 电工胶带 | 公牛/BULL | GN-ET7 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
| 12 | 双鹿 7号碱性2粒 普通干电池 | 双鹿 | 7号碱性2粒 | 8 | 4.5 | 36.0 | |
| 13 | 双鹿 5号极能碱性电池4粒 普通干电池 | 双鹿 | 5号极能碱性电池4粒 | 6 | 4.0 | 24.0 | |
| 14 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli | 5680 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 15 | 得力 5240 文件夹 | 得力/deli | 5240 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 16 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli | 9893 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 17 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli | 0055 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: