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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB228********3402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文房用品/文具 拼图 | 得力/deli拼图 | 副 | 35.00 | 20 | 700 |
| 2 | 金蝶 绘画纸 文房用品/文具 | 金蝶绘画纸 | 包 | 40.00 | 20 | 800 |
| 3 | 得力 国画颜料 调色盘 | 得力/deli调色盘 | 件 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 得力 胶棒 | 得力/deli胶棒 | 支 | 246.00 | 0.5 | 123 |
| 5 | 得力 DL402060 热熔胶枪 | 得力/deliDL402060 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 荣宝斋 毛笔 | 荣宝斋毛笔 | 支 | 100.00 | 5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 萨吾提﹒艾山
联系电话: 191****3636
传真:
地址: ****学校
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: