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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026003003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6010 210mm 大号剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 S62 0.5mm 大容量中性笔 签字笔 | 得力/deliS62, | 盒 | 20.00 | 30 | 600 |
| 3 | 得力 9864ES 方形快干** 印泥 138*86mm | 得力/deli9864ES, | 盒 | 12.00 | 12 | 144 |
| 4 | 欧标 A0862 A4 96张 皮面笔记本 会议记录本 | 欧标A0862, | 本 | 20.00 | 28 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴春江
联系电话: 191****5442
传真:
地址: **市太****社区下街组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: