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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1180X****2402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 【大开口方型笔袋】蓝色纸杯狗 笔袋 | 得力/deli【大开口方型笔袋】蓝色纸杯狗 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 2 | 史努比 8110蓝色 学生书包 书包 | 史努比/SNOOPY8110蓝色 | 个 | 25.00 | 50 | 1250 |
| 3 | 得力 圆规套尺 | 得力/deli金属粗芯款3件套+圆规替芯2件套+套尺(颜色随机)” | 个 | 25.00 | 9.44 | 236 |
| 4 | 国誉 橡皮 | 国誉/KOKUYO白色1个 | 块 | 25.00 | 2 | 50 |
| 5 | 得力 71202 卷笔刀 | 得力/deli71202 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 西仁古丽
联系电话: 135****2296
传真:
地址: **中路56号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: