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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N660********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 LR110 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon MindLR110 | 提 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli6009-S | 个 | 3.00 | 7 | 21 |
| 4 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 5 | 得力 18817 垃圾袋 | 得力/deli18817 | 捆 | 40.00 | 4 | 160 |
| 6 | 三木 91027 美工刀 | 三木/Sunwood91027 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 7 | 晨光 ADMN4282 文件袋 | 晨光/M GADMN4282 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 8 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 40.00 | 3.5 | 140 |
| 9 | 广博 A8015 档案盒 | 广博/GuangboA8015 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
| 10 | 晨光 ADM94740B 文件座/文件架/文件框 | 晨光/M GADM94740B | 个 | 1.00 | 22 | 22 |
| 11 | 得培力 D-55 档案盒 | 得培力/depliD-55 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 12 | 得力 0010 订书钉 | 得力/deli0010 | 盒 | 20.00 | 1 | 20 |
| 13 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 2.00 | 95 | 190 |
| 14 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 3.00 | 78 | 234 |
| 15 | 公牛 GN-216 接线板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 16 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30173 | 卷 | 6.00 | 12 | 72 |
| 17 | 齐心 Q310 文件夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 70.00 | 1 | 70 |
| 18 | 晨光 MG2130 勾线笔 | 晨光/M GMG2130 | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
| 19 | 得力** | 得力/deli9864 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 20 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli1511 | 件 | 2.00 | 40 | 80 |
| 21 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 粒 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 22 | 得力 787 普通电话机 | 得力/deli787 | 台 | 2.00 | 60 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王东伟
联系电话: 139****0423
传真:
地址: **市**区站北新苑小区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: