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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00015
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3507 打印/复印纸 | 得力/deli3507 | 箱 | 10.00 | 189 | 1890 |
| 2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒 | 粒 | 60.00 | 5 | 300 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 得力 0828 订书机 | 得力/deli0828 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
| 5 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 3.00 | 8 | 24 |
| 6 | 得力 起钉器 | 得力/deli0354 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 7 | 得力/deli 0013订书钉 23/13 (1000枚) | 得力/deli0013 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: