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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YT-68 不干胶标签 | 晨光/M GYT-68 | 包 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 得力 3507 打印/复印纸 | 得力/deli3507 | 箱 | 2.00 | 189 | 378 |
| 3 | 自封袋 | 无品牌透明自封袋 | 包 | 5.00 | 45 | 225 |
| 4 | 晨光 ACT76502 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GACT76502 | 只 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒 | 粒 | 8.00 | 3 | 24 |
| 6 | 得力 S10 中性笔 | 得力/deliS10 | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 柯欣伶
联系电话: ****068****
传真:
地址: **东路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区花果圆北路满庭春**里12栋2单元203
附件信息: